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老师,动车票产生的可抵扣进项税额,需要在电子税务局增值税申报表-附表二-待抵扣进项税额里面体现吗?然后申报所属期的那个月,账里面转回了之前不可进项税抵扣的部分,那么这一部分转回的进项税,需要以负数的形式体现在增值税申报表-附表二-待抵扣进项税额里面体现吗?或者说是需要以其他形式体现在增值税申报表里面吗?
84784952 | 提问时间:2022 07/07 10:00
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
动车票产生的可抵扣进项税额,填列在附表二的8b栏和第10栏 你不能抵扣的原因为是什么
2022 07/07 10:01
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