老师,制造企业,5月暂估成本金额30000(价税合计),计入应付账款,6月发票回来了,发票金额价税合计35000元,5月已经结转成本,我现在应该怎么做调整,是专票
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785023 | 提问时间:2022 07/06 14:24
。把原来和暂估相关的全部红冲按发票入账。
2022 07/06 14:26
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 6天前