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#实务#
老师,制造企业,5月暂估成本金额30000(价税合计),计入应付账款,6月发票回来了,发票金额价税合计35000元,5月已经结转成本,我现在应该怎么做调整,是专票
84785023 | 提问时间:2022 07/06 14:24
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
。把原来和暂估相关的全部红冲按发票入账。
2022 07/06 14:26
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