老师,我们工地买的木材,有一部分回收后,返给木材厂抵了部分货款,但是他们专用发票是按照材料款付给我们的,相当于我们银行流水必开进来的发票少了,这我怎么做账呢?
问题已解决
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#实务#
84785004 | 提问时间:2022 07/02 16:49
同学你好,借:工程物资等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2022 07/02 16:51
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