老师,我们公司有一笔业务,先收到货款定金3000元,出完货后出对账单,应收一共要收5010元,减去之前收的定金3000元,尾款还要收2010元,后来客户付款2000元。分录可以这样做吗?
收到定金分录:
借:银行存款 3000
贷:预收账款 3000
收到尾款分录:
借:银行存款 2000
等到月末录收入的时候:
借:应收账款 5010
贷:主营业务收入 5010
这样做可以吗?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785000 | 提问时间:2022 07/02 16:14
您好
用了预收账款科目 要一预到底 一直用预收账款科目的
2022 07/02 16:15
相关问答
查看更多最新问答
查看更多