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#实务#
老师,我们现在是固定资产发票已经收到,但是实物没有收到,也就是没有固定资产验收单。具体什么时候能到不清楚,书上都是暂估固定资产入账,这个不用暂估,但是使用月份该怎么确定呢,我要是6月份入账,7月份就该提折旧。但是从使用上,还没有用,那这个我该怎么做呢?
84785020 | 提问时间:2022 07/02 13:37
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款暂估(红字)其他应付款
2022 07/02 13:39
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