去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
问题已解决
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84784961 | 提问时间:2022 07/01 19:32
借固定资产
贷其他应收账款(冲以前错的科目)
银行存款
2022 07/01 19:56
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