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#实务#
老师,问一下,就是我们5月份没有做快账,然后6月份开始建账做账,然后呢,我这样做账的话就成了负数,那应付职工薪酬那怎么办呢?
84784963 | 提问时间:2022 07/01 17:17
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你先做一笔计提工资的分录呀
2022 07/01 17:17
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