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#实务#
本公司采用收付转凭证记账,销售人员张三预么凭证作分录,怎么做?关键是公司是用收付账的,不是通用凭证,所以不知道怎么弄?老师能写一借差旅费1000元时,我做了付款凭证:借:其他应收款-张三 1000 贷:库存现金1000 ;张三回来报销差旅费800元,退回现金200元。是不是报销的800元没涉及库存现金或者银行存款哦,退回的200元可以用收款凭证,请问这样做对吗:A.预借差旅费(付款凭证) 借:其他应收款-张三 1000 贷:库存现金1000;B.报销的800元费用(转账凭证)借:销售费用-差旅费 8
84784991 | 提问时间:2015 01/13 23:39
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
业务的实质是:回来报销的是时候,先还借款 ,用收款凭证,借 库存现金 1000 贷 其他应收款 1000,再付报销款,用付款凭证做报销,借 管理费用---差旅费 800 贷 库存现金 800
2015 01/13 23:47
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