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#实务#
5月份申报增值税的时候做了无票收入,6月开票应该怎么做账呢?
84784989 | 提问时间:2022 06/30 16:11
星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学 1.如果上月会计将增值税申报表中的未开票收入,做了销售凭证,建议先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证,确认对未开票收入实际金额的调整; 2.申报增值税申报表附表一,未开票收入栏:填负数,并写申报说明,最好与税局专管员打好招呼,能有专管员签字最妥当.
2022 06/30 16:16
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