公司收到开具的技术服务费10000发票是入成本的,但是没有直接入成本,入待摊费用,然后按实际产生结转成本,然后只支付了1000元给对方,有9000挂在应付账款,现在对方这9000的业务不在产生了。怎么把挂的帐冲掉呢?之前是:借:待摊费用10000 银行存款 1000, 应付账款 9000
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784997 | 提问时间:2022 06/24 11:16
同学你好
没有发票的吗
2022 06/24 11:21
相关问答
查看更多最新问答
查看更多