公司收到开具的技术服务费10000发票是入成本的,但是没有直接入成本,入待摊费用,然后按实际产生结转成本,然后只支付了1000元给对方,有9000挂在应付账款,现在对方这9000的业务不在产生了。怎么把挂的帐冲掉呢?之前是:借:待摊费用10000 银行存款 1000, 应付账款 9000
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问题已解决
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#实务#
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84784997 | 提问时间:2022 06/24 11:16
同学你好
没有发票的吗
2022 06/24 11:21
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