2021年底,股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万,股份们要把60万给分了,我做的是计提利润分配-应付利润,贷应付利润,支付时,借应付利润,贷现金,现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润,贷,利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
问题已解决
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#实务#
84784962 | 提问时间:2022 06/23 16:55
是的,就是那样处理的
2022 06/23 17:01
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