企业所得税在去年多计提了,现在是不是用红字做分录冲减多余金额,再用“以前年度损益调整”。借:应交税费-企业所得税 贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润。这样是不是对的呢?
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2022 06/22 15:42
你好同学,你应该正常是反冲的话,应该是
借应交税费应交企业所得税,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022 06/22 15:46
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