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#实务#
你好老师,我这张工资表计提与支付分录对吗?借:管理费用-工资 17260.87,借:管理费用-福利费246,贷:应付职工薪酬-工资 17260.87,贷:应付职工薪酬-福利费 246,支付时:借:应付职工薪酬-工资 17260.87,借:应付职工薪酬-福利费246,贷:其他应收款-社保1338.75,贷:应付职工薪酬-福利246,贷:银行存款15922.12
84784969 | 提问时间:2022 06/22 10:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
每个月都有的补贴,建议做到工资里面,也就是这个福利费需要合并一块儿计提的工资就可以了。
2022 06/22 10:55
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