请问中途建账,根据对方的科目余额表进行期初余额,但是因为应付是负数,然后对方的资产负债表上是归到了预付,她的科目余额表是应付借方,我按科目余额表建账后,会导致资产负债表与对方的不一致,这个会影响后面做账吗?还是一定要和对方资产负债表保持一致
问题已解决
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#实务#
84785007 | 提问时间:2022 06/19 23:15
你好,这个应付预付是否区分,可以按自己做账习惯来,这个不影响
2022 06/19 23:16
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