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#实务#
请问,4月暂估油费50万,但是6月收到开票100万,6月做账,是先冲销4月暂估,然后按100万入账嘛
84785030 | 提问时间:2022 06/17 11:10
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    是的。   先红冲暂估 ;按实际发票做账   
2022 06/17 11:11
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