我单位是免税企业,收到增值税专票已认证,并且销项有税款时抵扣过进项,现在如何做账务处理
问题已解决
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84785039 | 提问时间:2022 06/13 09:26
这个是免税对应的进项吗?如果是的话,不允许抵扣的
你需要在附表二填写免税对应的进项里面,进项转出,然后,账上
借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出
2022 06/13 09:27
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