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#实务#
1. 6月6日,以银行存款80000元,预付给嘉陵公司作为购买乙材料的货款。 2. 6月8日,上述乙材料运到,货款60000元,增值税为7800元,(不含税)运费增值税72元。材料入库。收到嘉陵公司退回的多余款项存入银行。 3. 6月10日,采购员李林出差回来,报销差旅费1800元,并交回余款 4. 以银行存款支付第4笔业务的所有款项。 5. 6月16日,购进需要安装的设备一台,发票价款为30000元,增值税为3900费700元,款项已用银行存款支付。 6.6月25日,设备安装完毕,经检验合格交付使用。 请写出会计分录
84785034 | 提问时间:2022 06/12 20:11
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 1. 6月6日,以银行存款80000元,预付给嘉陵公司作为购买乙材料的货款。 借:预付账款 80000 贷:银行存款 80000 2. 6月8日,上述乙材料运到,货款60000元,增值税为7800元,(不含税)运费增值税72元。材料入库。收到嘉陵公司退回的多余款项存入银行。 借:原材料  60000+72/0.09=60800 借:应交税费-应交增值税-进项税额  7800+72=7872 借:银行存款 80000-60800-7872=11328 贷:预付账款 80000 3. 6月10日,采购员李林出差回来,报销差旅费1800元,并交回余款 借:管理费用 借:银行存款 贷:其他应收款 请问前面借款金额多少啊 4. 以银行存款支付第4笔业务的所有款项。 借:应付账款 贷:银行存款 没有金额啊 5. 6月16日,购进需要安装的设备一台,发票价款为30000元,增值税为3900费700元,款项已用银行存款支付。 借:在建工程30000 借:应交税费-应交增值税-进项税额3900 贷:银行存款 33900 借:在建工程 700 贷:银行存款700 6.6月25日,设备安装完毕,经检验合格交付使用。 借:固定资产 30000+700=30700 贷:在建工程 30700
2022 06/12 20:16
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