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#实务#
公司给对方开票,跨月红字发票具体操作流程,请详细些
84784998 | 提问时间:2022 06/09 13:15
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
税务uk 点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面,选择销售方申请,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面 2、填开时对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息,无需手动修改。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,需手工填写其它各项信息。确认无误以后,点击【上传】,,联网进行上传,税务机关进行自动或手动审核,上传提示“审核成功”之后,可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票 信息表审核通过以后,点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单,系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面、设置起始日期、传出路径、信息表编号录入(也可为空),设置好以后,点击【下载】将审核通过的信息表下载下来,下载以后为XML格式文件。 红字发票开具方法: 1、在发票填开界面中,点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项,系统会弹出信息表编号输入窗口,选择【导入开具】,系统会弹出打开路径选择窗口,选择刚刚设置的导出路径,选中已经下载的XML格式的信息表点击【打开】或者直接双击进入开票页面。系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框,其中,备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。
2022 06/09 13:26
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