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#建筑#
请教你个问题,比如二月份开了100万的发票,已抵扣认证,三月份红冲,四月份又重新开了同样的发票不用认证抵扣,账怎么做
84785012 | 提问时间:2022 06/08 11:01
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果这个是购买货物的二月份,借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付帐款 三月份 借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022 06/08 11:07
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