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#中级职称#
老师,3月到8月份半年房租5月付款5月收到发票做账 我的处理 3月计提:借 管理费用10000 贷 其他应付款10000 4月计提:借 管理费用10000 贷 其他应付款10000 5月付款做账 借:其他应付款20000 预付账款40000 贷 银行存款 60000 摊销5月房租:借 管理费用10000 贷预付账款10000 6月-8月每个月摊销和5月一样做 然后发票复印了贴到前面的月份做附件对不对呢?
84784955 | 提问时间:2022 06/07 10:56
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,你的做法很对的
2022 06/07 10:56
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