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#实务#
您好,我们是企业,现在收到专项资金财政拨款100万用于我们项目构建,收到拨款是 借:银存 贷:专项应付款 那么我们如果用这100万专项资金购买设备98万和出了差旅费2万,怎么做会计分录,如何冲减专账应付款 这个项目是800万,100万为专账资金,700万为自筹,700万当中我们用500万购买设备,200万是业务费,如何做会计分录
84784999 | 提问时间:2022 06/06 18:30
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 比如 1、实际收到专项拨款的时候 借:银行存款 贷:专项应付款-xx项目 2、拨款使用的时候 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 3、项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-xx项目 4. 借管理费用-服务费等贷银行存款  同时 借:专项应付款-xx项目 贷:资本公积-拨款转入 4、对于未形成资产需核销的部分 借:专项应付款-xx项目 贷:管理费用 5、拨款项目完成后,如果有拨款结余需要上交的 借:专项应付款-xx项目 贷:银行存款
2022 06/06 18:37
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