问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
客户拿中奖拉环跟我们兑换,这个客户又跟我们有往来业务,直接用来抵销货款,我们的这个系统做了个供应商收入单,这个分录我该怎么写呢 这个拉环后期可以跟厂家兑换货物 [图片] 类似这样的,收入单不知道该怎么做分录 借方:其他应收款/应收帐款,贷方不知道放那个科目
84785027 | 提问时间:2022 06/06 09:39
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   这个兑换是你们的 公司   业务的话; 你做账; 借销售费用贷应付账款 ;   借应付账款 贷  应收账款 。  借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品   
2022 06/06 09:43
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取