月初的时候施工单位给甲方开了一张10万的专票,没有收到款,月末的时候收到甲方的工程款20万,约定月末开票的时候少开10万。月初:借:应收账款10万 贷:主营业务收入91000 应交税费-销项9000 月末收到款:借:银行存款20万 贷:主营业务收91000 应交税费-销项9000 应收账款10万。这样可以不
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#实务#
84785044 | 提问时间:2022 06/04 15:22
嗯嗯,你很棒,就是那样处理的
2022 06/04 15:29
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