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#建筑#
老师 我们是建筑工程公司 公司2-4月收到电费普票 已经做账结账了 5月份领导要求把普票换成专票 我现在收到专票怎么做账 之前用普票入账 借方管理费用 贷方 银行存款 5月份我红冲以后 重新入账的话 贷方银行存款没有发生 怎么处理比较妥当
84784975 | 提问时间:2022 06/04 13:41
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问价税合计金额是一致的吗 普通发票跟专用发票
2022 06/04 14:15
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