老师我们公司是建筑业,有几个项目财务上分项目核算,增值税附加税也是分项目核算,现在有的项目开具了红字发票,但本月就该项目就没开具正数发票,面其它项目有开具发票,交税时税费是混着冲抵,账务我如何处理呢,
问题已解决
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#实务#
84784961 | 提问时间:2022 05/30 18:17
你好 ; 混着冲即可 ; 你到时 就对应做 :原来项目收入 借贷方不变 金额负数即可
2022 05/30 18:20
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