各位老师好,请教一下,我公司购应商材料21800元,便是供应商实际开票21600元(200元是整改扣除费)实际付款也是21600,200元差额的材料已入库,现如何做账
问题已解决
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#实务#
84785000 | 提问时间:2022 05/30 10:18
您好!建议你直接入到营业外收入
2022 05/30 10:32
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