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老师,去年计提了费用发票,今年4月份补进来了。我是要把去年的分录负数冲销吗?那进来的发票又怎么写分录呢?跟未分配利润有关系吗?
84785035 | 提问时间:2022 05/25 09:49
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,暂估和发票一致的话,你可以直接把发票放到去年的凭证后面,如果不一致的话,需要红冲暂估,然后再做发票的。
2022 05/25 09:51
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