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#实务#
我们被**公司,靠收管理费,怎么账务处理,主要外账这块
84784955 | 提问时间:2022 05/22 22:22
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
被**方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(**收入) 贷:其他应付款-**方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给**方和**方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给**方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 **方: 根据开具给被**方的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022 05/22 22:45
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