注会增值税问题
答案
(3)销售11年前购入的设备,因设备是在2009年1月1日以后购入,则转让时需按照税率计算销项税额。
业务(3)的销项税额=94920÷(1+13%)×13%=10920(元)。
(4)业务(4)的销项税额=18080÷(1+13%)×13%=2080(元)。
老师 我想问下这个用13税率是因为他是营改增前还是因为他已经抵扣了进项税额的问题?
问题已解决
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#实务#
84784990 | 提问时间:2022 05/21 22:11
同学你好
是因为买的时候已经抵扣过进项税了
2022 05/21 22:13
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