问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
注会增值税问题 答案 (3)销售11年前购入的设备,因设备是在2009年1月1日以后购入,则转让时需按照税率计算销项税额。 业务(3)的销项税额=94920÷(1+13%)×13%=10920(元)。 (4)业务(4)的销项税额=18080÷(1+13%)×13%=2080(元)。 老师 我想问下这个用13税率是因为他是营改增前还是因为他已经抵扣了进项税额的问题?
84784990 | 提问时间:2022 05/21 22:11
小杜杜老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
同学你好 是因为买的时候已经抵扣过进项税了
2022 05/21 22:13
6条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取