跨年的暂估可以红冲吗,比如说我21年12月暂估了18万的发票使得21年利润为负,已结账,利润表利润为-900,科目余额表暂估余额18万。汇算清缴前拿到了25万发票,1,接着该怎么做账,不用做账,22年直接红冲21年的暂估吗,2,账目要调的话应该怎么调,可以说具体点吗,然后汇算清缴怎么做,调费用类吗
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2022 05/21 17:47
您好,可以红字冲回,成本费用权责发生制计提,与发票无关,25万发票对应是哪个期间?
2022 05/21 18:04
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