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#实务#
21做账 应该借的的管理费用 但是我做成了借应付职工薪酬了 汇算清缴应该怎么处理呢
84785005 | 提问时间:2022 05/21 12:10
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当时分录怎么写的
2022 05/21 12:14
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