2月份发生的报销凭证,但是收到的发票是3月的,想问一下2月3月分别要怎么入账?
问题已解决
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84785034 | 提问时间:2022 05/19 12:17
比如办公费的借管理费用,办公费贷其他应付款,
借其他应付款贷银行存款,这个是二月份的
然后三月份发票到了,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
2022 05/19 12:22
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