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老师好,我司3月申报增值税,应交销项税16887.74,没有缴纳,等到4月申报的时候有张进项发票,抵扣了进项税16527.14,用的是一般退抵税。留抵税已经抵了销项税,5月申报表怎么填,默认的不对
84784987 | 提问时间:2022 05/17 16:49
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,您是说哪里不对呢?我看那个应纳税额是零呀。
2022 05/17 16:54
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