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#初级职称#
是这样的,我们有几张2月的进项票,做了退税勾选确认,但是4月的发现开错了退不了税,然后销售方就要求我们开了红字申请表(申请表是已抵扣的),我们开了,然后销售方给我们开了红字发票和正确的蓝字票,现在导致的是我们去申报4月的增值税的时候发现有进项税转出,正好是红字发票的税额,但是我们又没有进项发票抵扣啊,,难道要我们缴税? 开红字票的时候就是已抵扣的,但是实际上这个发票在2月份的时候在增值税发票综合管理平台那里是在退税 请问这种情况怎么操作?
84785027 | 提问时间:2022 05/17 09:29
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个直接红冲就可以
2022 05/17 12:36
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