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#实务#
老师,日常做账,计提工资:借管理费用、制造费用、研发支出-工资,贷应付职工薪酬-工资,其他应收款-社保、公积金、个人所得税,支付工资:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,这样,做汇算清缴,职工薪酬支出与纳税调整明细表中,账载金额是填写管理费用、制造费用、研发支出工资的合计,还是应付职工薪酬工资的合计?
84785023 | 提问时间:2022 05/16 13:44
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,应付职工薪酬工资的合计。
2022 05/16 13:45
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