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一月预付半年房租,四月才收到发票,1—3月如何写摊销分录,收到发票又该如何写分录
84784994 | 提问时间:2022 05/16 13:40
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数, 然后再做发票的借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022 05/16 13:43
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