一月预付半年房租,四月才收到发票,1—3月如何写摊销分录,收到发票又该如何写分录
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784994 | 提问时间:2022 05/16 13:40
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用,
应交税费应交增值税进项
贷预付账款
最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022 05/16 13:43
相关问答
查看更多最新问答
查看更多