企业4月申报所属期3月增值税时发生了一笔留抵退税12万,5月11日自查到大厅缴回了该笔留抵退税,同时更正了所属期3月的申报表,期末留抵为0,但5月申报时在申报表的即征即退项目系统自动出现了进项转出12万元,同时出现本期应补退税12万(本期销项为0),。按理本月应是0申报,不知如何解决?
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84785033 | 提问时间:2022 05/14 22:07
您好,按照要求补税12万。税局审核退税后发现有问题可以追回退税款,尽管本月0申报,但计算以前期间即征算税额时已经抵扣了,现在要转出的不让抵扣,就要补税。
2022 05/15 08:25
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