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#实务#
老师,购买礼品送人时当时分录做的是 借:管理费用-业务招待费 贷:预付账款 现在要做视同销售的分录,要把这个分录先红冲对吗
84784988 | 提问时间:2022 05/14 10:04
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付帐款 借销售费用负数 借库存商品 进项 贷预付账款 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项
2022 05/14 10:15
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