我是购买方,销售方4月的开错一张发票,跨月没办法作废,只能5月开负数发票跟开一张正确的发票然后4月份我怎么做账务处理
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2022 05/10 10:44
你好 ; 4月按开票的 金额去做账即可 ; 如果你是 购买方的话 到时红冲发票 拿着你做红冲分录。按 正确发票在做一笔分录即可
2022 05/10 10:47
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