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#建筑#
老师想咨询一下,我们公司的工资是当月发放的,一部分是现金63924.17一部分银行33000打款,而且公司银行打款是按不扣除个人所得税和社保发放的,养老一共代扣10551.84医保代扣1846.32,失业代扣593.7,个税代扣65.86(其中有养老2215.32,医保461.58,失业138.53,个税代扣65.86是银行打款那部分员工要承担的)如果我们公司这个月工资107100元,那我做账计提的时候是借:管理费用-工资107100贷:应付职工薪酬107100 实际发放不会写了,个税要申报好才会扣款感觉怎么写都不对,麻烦老师帮忙指点一下,谢谢
84784969 | 提问时间:2022 05/09 10:20
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款(个人部分社保公积金)应交税费应交个人所得税,银行存款(税后工资)
2022 05/09 10:25
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