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#实务#
老师,我们用金蝶专业版做账,因为销售发票不是当时开,有的跨期很长,如果根据实际开票生成发票,那么就有很多没开票的不能在明细账挂账,总账也就没有这一笔,那我们的出库,明细账,总账就对不上了,我要怎么才能使出库,明细账,总账都能对上呢?
84785032 | 提问时间:2022 05/06 18:19
小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个可以采用暂估的方式进行处理的呢。或者做一个商品进销存明细表
2022 05/06 19:15
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