嗯好的老师,还有一个问题不太明白,如果我三月份计提的费用,且在3月份结转了成本,在4月份没有取得发票,后面5月份才收到发票,我什么时候去的发票什么时候冲吗,没有取得发票就按月每个月计提是不是可以
还有,在三月分把计提的费用结转了成本发票收到后如何处理呢:求分录
问题已解决
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#实务#
84784981 | 提问时间:2022 05/06 13:52
同学你好
对的
什么时候去的发票什么时候冲减暂估的
在收到发票的当月原分录负数红冲
然后按照收到的发票来做
2022 05/06 13:53
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