老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票,我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
问题已解决
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#实务#
84784978 | 提问时间:2022 05/06 11:48
你好同学,如果金额一样的话,你直接把发票付到2021年的那个凭证上就可以的。
2022 05/06 11:50
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