进项税额大于销项税额,还需要每个月正常申报增值税吗?多出来的税额怎么做账务处理?
问题已解决
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#实务#
84784969 | 提问时间:2022 05/03 22:30
你好
需要的
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理
借:应交税金--未交增值税
贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
如果有应交未交增值税
借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金--未交增值税
2022 05/03 22:31
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