别人拿我们公司签合司98000,然后拿我们公司开98000发票,款项也是打到我们公司公账里,是过来账而己,这98000元钱我们要给别人的。这实际不是我公司收入,给别人帮忙过账而己,做内账,开票可以不做收入,那这个款打到我们公账里了,该怎么做。
问题已解决
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#实务#
84784981 | 提问时间:2022 05/01 14:33
同学,你好
借:银行存款
贷:其他应付款
借:其他应付款‘
贷:银行存款
2022 05/01 14:34
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