老师你好,我去年12月份暂估了成本,借:主营业务成本200万,贷:应付账款200万,今年4月份收到了发票,实际收到票是220万,我把去年的红冲了,做了这个实际金额,那有差额的那部分怎么入账?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785001 | 提问时间:2022 04/30 10:21
你差额借利润分配未分配利润贷应付账款20
汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额
2022 04/30 10:27
相关问答
查看更多最新问答
查看更多