老师,这是之前会计做的,这个租金是每个月要做待摊费用分摊的,她之前付款了20000要押金,后来调整了,我看她后面的调整是不是调错啦?不是应该把押金20000调整1万到待摊费用吗?那应该是借:待摊费用 10000 贷:其他应收款 10000这样才对是不是?因为每个月分摊做的分录是借:费用 贷:待摊费用 了嘛
问题已解决
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#实务#
84785000 | 提问时间:2022 04/29 10:22
同学你好,没有调错哈,他把其他应收款红字记到借方,这个和其他应收款在贷方含义都是一样,都表示其他应收款减少1万。
2022 04/29 10:28
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