报销人拿发票给我用于报销,公户还没有打钱给他,分录写成了借:管理费用,贷:其他应收款可以吗? 那我用了其他应收,是把这个调整呢,还是就这样错着,回头报销就借:其他应收贷:银行存款
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2022 04/28 14:38
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022 04/28 14:41
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