之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账? 可以把之前未认证的进项做到这个月的成本中吗? 那把之前的成本和这个月的成本都入到这个月会不会太多了,引起税务局注意啊
问题已解决
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84785027 | 提问时间:2022 04/27 14:30
哈哈,你们做账也是太任性了吧。
不认证就不挂账?你们是商业还是制造业?
2022 04/27 14:37
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