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#实务#
之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账?
84785027 | 提问时间:2022 04/27 14:11
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税进项 借管理费用负数,如果是当年在做这个
2022 04/27 14:25
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